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| 24/03/2025 | | 0000055/2025 | RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME LEI AUTORIZATIVA. | JEAN CARLOS GUIMARAES MARQUES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.880.716-** | R$ 500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 19/03/2025 | | 0000054/2025 | RELATIVO A INSCRICOES PARA O CURSO DE FORMACAO AVANCADA EM ASSESSORIA JURIDICA E LEGISLATIVA | INST.RENATA CUNHA EDUC LEGIS. PRESENCIA DISTANCIA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 33.925.782/0001-29 | R$ 2.997,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 19/03/2025 | 0000027/2024 | 0000049/2025 | Aquisicao de produtos de Panificacao para atender as necessecidades da Camara Municipal de Itamogi - MG. | PADARIA DA MAMA LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 49.886.529/0001-43 | R$ 1.211,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 05/03/2025 | | 0000052/2025 | RELATIVO A AQUISICAO DE COROA DE FLOR PARA MANUTENCAOM DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | CARLOS EDUARDO DE LIMA MASOTTI | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 58.919.146/0001-15 | R$ 250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 05/03/2025 | 0000008/2025 | 0000048/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRISMAS EM ACO INOX E CARTEIRAS EM COURO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAMOGI. | MILENA SARAIVA FRONHO 33759874800 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 22.353.145/0001-09 | R$ 3.458,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 05/03/2025 | 0000009/2025 | 0000047/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CAIXAS DE COPO DE AGUA MINERAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAMOGI. | LEMOS GAS LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 41.721.788/0001-02 | R$ 3.968,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 05/03/2025 | 0000007/2025 | 0000046/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS IN LOCO DE EXECUCAO CONTABIL, ORIENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONDUCAO DOS PROCESSOS DE COMPRAS, ADMINISTRACAO, FINANCAS, CONTROLE INTERNO, PLANEJAMENTO E ENVIO DE PRESTACOES | INTEGRA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 57.742.469/0001-13 | R$ 38.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 03/03/2025 | 0000003/2025 | 0000031/2025 | amulacao | CONFECCOES LALLUTT LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 66.388.257/0001-70 | -R$ 725,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 28/02/2025 | 0000002/2019 | 0000004/2025 | anulacao | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA. - EPP | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 04.284.336/0001-84 | -R$ 3.427,47 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 27/02/2025 | | 0000042/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0145-24 | R$ 1.294,31 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |