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| 25/02/2026 | 0000047/2026 | 0000047/2026 | RELATIVO A AQUISICAO DE COROA DE FLOR PARA MANUTENCAOM DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | LUCAS PAULINO BUENO 12979972630 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 41538288000130 | R$ 380,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 25/02/2026 | 0000006/2026 | 0000046/2026 | FORNECIMENTO DE AGUA E GAS PARA AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAMOGI/MG | ALEXANDRE COMERCIO DE GLP E AGUA LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 48.860.213/0001-10 | R$ 2.615,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 24/02/2026 | 0000045/2026 | 0000045/2026 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2026. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0145-24 | R$ 846,28 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
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| 24/02/2026 | 0000044/2026 | 0000044/2026 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2026. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0145-24 | R$ 6.770,26 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
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| 24/02/2026 | 0000043/2026 | 0000043/2026 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2026. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0145-24 | R$ 1.624,45 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
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| 24/02/2026 | 0000042/2026 | 0000042/2026 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2026. | FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 04.889.235/0001-37 | R$ 4.978,13 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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| 24/02/2026 | 0000041/2026 | 0000041/2026 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2026. | FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 04.889.235/0001-37 | R$ 39.825,04 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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| 24/02/2026 | 0000040/2026 | 0000040/2026 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2026. | FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 04.889.235/0001-37 | R$ 2.400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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| 24/02/2026 | 0000039/2026 | 0000039/2026 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2026. | FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 04.889.235/0001-37 | R$ 9.555,66 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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| 05/02/2026 | 0000038/2026 | 0000038/2026 | RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM A | MARCOS BENEDITO SANTOS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.358.806-** | R$ 500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |