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Detalhes
| 02/06/2025 | | 0000027/2025 | ANULACAO EMPENHO INDEVIDO. | ROVILSON APARECIDO DAVID | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.605.376-** | -R$ 2.650,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 02/06/2025 | 0000100/2025 | 0000100/2025 | RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. AJUSTE DE FORNECEDOR/CREDOR. | FABRICIO ANTONIO DE SOUZA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.605.376-** | R$ 2.650,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 02/06/2025 | 0000017/2025 | 0000098/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PANIFICACOES EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAMOGI. | PADARIA DA MAMA LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 49.886.529/0001-43 | R$ 9.071,15 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000097/2025 | 0000097/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MAIO DE MAIO DE 2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0145-24 | R$ 1.294,32 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000096/2025 | 0000096/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MAIO DE MAIO DE 2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0145-24 | R$ 5.680,31 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000095/2025 | 0000095/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MAIO DE MAIO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 04.889.235/0001-37 | R$ 9.956,26 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000094/2025 | 0000094/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MAIO DE MAIO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 04.889.235/0001-37 | R$ 2.400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000093/2025 | 0000093/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MAIO DE MAIO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 04.889.235/0001-37 | R$ 34.846,91 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 28/05/2025 | 0000092/2025 | 0000092/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MAIO DE MAIO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 04.889.235/0001-37 | R$ 8.847,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 26/05/2025 | 0000016/2025 | 0000090/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COM ORIGEM CIDADE DE ITAMOGI/MG E DESTINO CIDADE DE BRASILIA/DF, PREVISAO DE SAIDA 03/06/2025 E RETORNO 05/06/2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAMOG.I | ANDRE MARCOLINO 03406061699 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 48.065.952/0001-10 | R$ 7.480,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |