| |
|
Detalhes
| 28/02/2025 | 0000036/2025 | 0000045/2025 | 0000047/2025 | 0000031/2025 | RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | | R$ 25,38 | R$ 25,38 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 27/02/2025 | 0000034/2025 | 0000039/2025 | 0000038/2025 | 0000029/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | 04.889.235/0001-37 | R$ 2.346,67 | R$ 2.346,67 | R$ 2.346,67 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 27/02/2025 | 0000033/2025 | 0000037/2025 | 0000036/2025 | 0000028/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | 04.889.235/0001-37 | R$ 8.744,51 | R$ 8.744,51 | R$ 7.676,94 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 27/02/2025 | 0000032/2025 | 0000040/2025 | 0000039/2025 | 0000027/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | 04.889.235/0001-37 | R$ 9.956,26 | R$ 9.956,26 | R$ 6.571,96 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 27/02/2025 | 0000031/2025 | 0000038/2025 | 0000037/2025 | 0000026/2025 | RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | 04.889.235/0001-37 | R$ 34.846,91 | R$ 34.846,91 | R$ 25.567,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
Detalhes
| 27/02/2025 | 0000025/2025 | 0000004/2025 | 0000035/2025 | 0000014/2025 | Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos in loco de execucao contabil, orientacao aos servidores publicos municipais na conducao dos processos de compras, administracao, financas, controle interno, planejamento e envio de prestacoes | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA. - EPP | 04.284.336/0001-84 | R$ 6.854,94 | R$ 3.427,47 | R$ 3.262,95 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 27/02/2025 | | | | 0000023/2025 | RELATIVO AS CONTRIBUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DO FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2025. | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI | 18.241.380/0001-11 | | | R$ 630,91 | | |
|
Detalhes
| 27/02/2025 | | | | 0000025/2025 | RELATIVO AS CONTRIBUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DO FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2025. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0938-70 | | | R$ 1.740,35 | | |
|
Detalhes
| 27/02/2025 | | | | 0000022/2025 | RELATIVO AS CONTRIBUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DO FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2025. | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI | 18.241.380/0001-11 | | | R$ 2.539,18 | | |
|
Detalhes
| 27/02/2025 | | | | 0000024/2025 | RELATIVO AS CONTRIBUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DO FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2025. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0938-70 | | | R$ 3.467,81 | | |