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| 14/11/2024 | 0000029/2024 | 0000147/2024 | 0000248/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COM ORIGEM ITAMOGI E DESTINO A BRASILIA NO DIA 11/11/2024, ATENDENDO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARANESIA. | ANDRE MARCOLINO 03406061699 | 48.065.952/0001-10 | R$ 7.350,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/11/2024 | | 0000140/2024 | 0000247/2024 | RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA E BELO HORIZONTE NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO | ROGERIO ANT. CAMPAGNOLLI SILVA | ***.631.066-** | R$ 2.350,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/11/2024 | | 0000144/2024 | 0000246/2024 | RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO | GUILHERME APARECIDO SILVA | ***.642.206-** | R$ 1.900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 05/11/2024 | | 0000143/2024 | 0000245/2024 | RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO | MARCOS BENEDITO SANTOS | ***.358.806-** | R$ 1.900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 05/11/2024 | | 0000142/2024 | 0000244/2024 | RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO | JULIANO DONIZETE SILVA | ***.280.396-** | R$ 1.900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/11/2024 | | 0000141/2024 | 0000243/2024 | RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO | ANDRE ROSA CHAGAS | ***.233.498-** | R$ 1.900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/11/2024 | | 0000139/2024 | 0000241/2024 | RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO | NEILSON DONIZETE SOUZA | ***.883.016-** | R$ 1.900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/11/2024 | | 0000138/2024 | 0000240/2024 | RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO | JOUBERT GOMES BARBOSA | ***.962.536-** | R$ 1.900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/11/2024 | | 0000137/2024 | 0000239/2024 | RELATIVO A DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO | ARI NATAL VIDONI | ***.001.316-** | R$ 1.900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/11/2024 | | 0000010/2024 | 0000238/2024 | RELATIVO A FORNECIMENTO DE SISTEMA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORTE LICITACAO COMPARTILHADA COM O PODER EXECUTIVO. | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA. - EPP | 04.284.336/0001-84 | R$ 9.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |