| |
|
Detalhes
| 27/03/2025 | | 0000054/2025 | 0000060/2025 | RELATIVO A INSCRICOES PARA O CURSO DE FORMACAO AVANCADA EM ASSESSORIA JURIDICA E LEGISLATIVA | INST.RENATA CUNHA EDUC LEGIS. PRESENCIA DISTANCIA | 33.925.782/0001-29 | R$ 2.997,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 27/03/2025 | 0000006/2025 | 0000034/2025 | 0000059/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE HD PARA DVR, ATENDENDO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAMOGI/MG | VITOR PELEGRINO FILHO & CIA LTDA | 06.291.632/0001-38 | R$ 380,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 27/03/2025 | 0000007/2025 | 0000046/2025 | 0000057/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS IN LOCO DE EXECUCAO CONTABIL, ORIENTACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONDUCAO DOS PROCESSOS DE COMPRAS, ADMINISTRACAO, FINANCAS, CONTROLE INTERNO, PLANEJAMENTO E ENVIO DE PRESTACOES | INTEGRA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 57.742.469/0001-13 | R$ 3.800,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 27/03/2025 | | 0000052/2025 | 0000056/2025 | RELATIVO A AQUISICAO DE COROA DE FLOR PARA MANUTENCAOM DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | CARLOS EDUARDO DE LIMA MASOTTI | 58.919.146/0001-15 | R$ 250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 27/03/2025 | | 0000002/2025 | 0000055/2025 | RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2025. | CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 52.503.802/0001-18 | R$ 360,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 27/03/2025 | | 0000003/2025 | 0000054/2025 | RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE | COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | R$ 50,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 20/03/2025 | | 0000010/2025 | 0000053/2025 | RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | RODRIGO EMIDIO DE TOLEDO | ***.867.136-** | R$ 25,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 20/03/2025 | | 0000051/2025 | 0000052/2025 | RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | MARCOS BENEDITO SANTOS | ***.358.806-** | R$ 75,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 20/03/2025 | | 0000050/2025 | 0000051/2025 | RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | ARI NATAL VIDONI | ***.001.316-** | R$ 26,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 20/03/2025 | 0000027/2024 | 0000049/2025 | 0000050/2025 | Aquisicao de produtos de Panificacao para atender as necessecidades da Camara Municipal de Itamogi - MG. | PADARIA DA MAMA LTDA | 49.886.529/0001-43 | R$ 1.211,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |